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关务培训《企业出口退税、海关稽查/估价 特许权使用费计征疑难问题研讨班》

时间地点:

序号天数三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月
时间








29-3021-22
地点








北京

上海


培训对象:公司高管、财务总监、税务总监、财务经理、税务经理、进出口部门经理、采购经理、物流经理、合规经理、法务主管及其他相关人员。


课程目标:本课程可以让培训者获得以下收益:⒈了解货物出口退(免)税基本流程及新近推出的政策要点,把握货物出口退(免)税税务、海关监管方向与重点;⒉研判与理清货物出口退(免)税常见风险点及疑难问题,掌握其解决方法、路径并学会如何进行出口退税的综合筹划; ⒊了解海关现行全国性税收稽查的背景、特点,对企业经营活动中可能涉及的价格申报事务风险进行预先评估和防控,对已涉的价格(特许权使用费)事项风险进行积极、有效的应对和解决;⒋明了海关对企业的价格的稽查方式及工作重点,结合企业实际运营情况及部门协作配合程度,探讨企业价格风险合规体制建立的可行性及相应实施方案,规避及有效应对海关价格稽查风险。


培训内容:一、出口退(免)税的核心要素⒈出口退(免)税概念、依据⒉出口退(免)税范围、办法⒊出口退(免)税申报基本流程⒋ 出口退(免)税税务监管管理⒋生产企业出口退(免)税实务操作⒌外贸企业出口退(免)税实务操作⒍特殊出口货物退(免)税实务操作⒎出口退(免)税日常管理操作实务⒏2019年出口退(免)税新政解读⒐2019年出口退(免)税税务监管重点⒑2019年出口退(免)税海关监管重点……二、出口退(免)税常见风险及疑难⒈出口货物是否都可享受出口退(免)税⒉出口货物退(免)税的重要期限管理⒊逾期未申报(延期申报)如何处理⒋生产企业出口货物退(免)税计税依据⒌外贸企业出口货物退(免)税计税依据⒍ 出口退(免)税货物申报及证明联的修改7. 免于提供纸质出口货物报关单常见问题8. 货物流、资金流、单据流,三流不一致⒐ 出口退运货物相关政策规定及退运处理⒑ 出口退(免)税的交易模式及架构的设置⒒出口退税海关特殊监管区域的选择与运用⒓出口货物商品税号的合理选择与运用⒔出口货物价格申报与出口退税的关系⒕出口货物视同内销征税管理及计算、抵扣⒖出口退(免)税企业内部人员管理制度建设……三、海关价格稽查与企业自查/自报评估⒈全国海关价格稽查新动向与新特点⒉海关价格稽查的重点与作业核心流程⒊海关税收形势与企业价格申报风险⒋报关单填制改革中的“价格三个确认”⒌“价格三个确认”处置思路与风险防控⒍货物完税价格认定原则和操作注意事项⒎企业货物价格申报,海关审价的关注点⒏成交价格适用范围与企业的申报价格⒐海关稽查处罚认定和企业补税额度确定⒑海关稽查时效及企业罚补税款的核算⒒一般贸易货物进口海关审价相关案例解析⒓加工贸易货物内销价格申报与海关价格审核⒔如何界定价格申报不实、规避价格瞒骗⒕海关与企业对进出口货物价格争议解决途径⒖企业自查报告撰写及解释材料的准备⒗海关稽查企业应对及自查/自报体系建立……四、特许权使用费海关计征与转移定价⒈企业申报价格的海关与税务关注点⒉海关价格审核与企业转移定价制定⒊跨国企业关联交易与价格申报注意⒋企业价格申报常见问题剖析与解决⒌海关计征特许权使用费范围的界定⒍企业特许权使用费的申报时限认定⒎特许权使用费计征条件、条款的理解⒏特许权使用费销售要件的理解与认定⒐商标费、专利费、专有技术费海关计征⒑“轻度加工”的判断标准及条款理解⒒软件特许权使用费的认定和海关计征⒓特许权使用费的分摊原则与计算方法⒔“特许权使用费”计征与“协助”关系⒕特许权使用费计征与转移定价政策制定⒖特许权使用费统一支付与海关价格审核⒗特许权使用费协议签订、付汇与关务操作⒘企业非贸付汇与海关特许权使用费计征⒙技术许可/分销协议审核与海关价格质疑


讲师介绍:王华强老师王华强老师长期致力于关务管理规律的总结和传播,他的培训亦是多年来不断学习和提炼的智慧凝结。王老师坚持选择对关务人员有针对性的实用内容,在培训过程中,精心设计大量案例,用形象通俗的语言来阐明相对枯燥的实务操作,内容扎实,形式活泼,深受学员喜爱。


课程分类:关务培训。本课程可根据企业需求制定培训方案,提供企业内训。通过参加我们公司培训的学员,我们会提供交流学习平台,以便后期工作中遇到问题能及时得到解答。

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